20130301_1563
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平成25年度会計別予算1,022億4,838万円527億1,982万円297億6,419万円54億4,489万円175億1,075万円1,549億6,820万円991億9,081万円514億 835万円291億7,256万円54億3,218万円168億 362万円1,505億9,917万円3.1%増2.6%増2.0%増0.2%増4.2%増2.9%増「安全・安心な文化都市としま」へ加速 平成25年度の一般会計当初予算規模は1,022億4,838万円で、対前年度比30億5,757万円の増、3.1%のプラスとなり、2年ぶりに増加となりました。 また、特別会計を含めた予算規模は1,549億6,820万円で前年度に比べ43億6,904万円の増、2.9%のプラスとなっています。 なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。 財政計画グループ☎3981-4205 我が国の経済は、個人消費や生産に持ち直しの動きが見られるなど景気に改善の兆しがみられるものの、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクも懸念されるなど、今後の先行きはなお不透明な状況が続くものと予想されます。 こうした中において、限られた財源の効果的な活用を図るため、全庁を挙げて取り組んだ全事業の総点検による改善・見直し効果を確実に反映させる一方で、区民の皆さんの喫緊の需要に可能な限り応えるとともに、将来に向けても健全財政を堅持することを基本に編成しました。 新年度予算では、震災を契機とした防災対策の強化、公共施設の更新・長寿命化など都市機能の更新、新庁舎整備と連動したまちづくりに取り組むとともに、区民生活において喫緊の課題である福祉や健康、教育、子育てなどの施策の充実に、そしてWHO 今後も景気の回復による歳入環境の大きな好転は考えにくく、厳しい財政状況が続くと見込まれることから、安定的かつ健全な財政基盤を構築する必要があります。そのため、「未来戦略推進プラン2013」に基づき、行財政改革の姿勢をこれまで以上に徹底し、事業総点検の継続、負債の縮減、人件費の抑制、民間活力の活用、公共施設再配置方針の検討など構造改革に積極的に取り組み、一層スリムで効率的な行財政運営を目指します。◇場所…行政情報コーナー、区ホームページ(アドレス1面上部参照)が済編成方針編成方針編成方針新年度算重点施策重点施策重点施策◇場所行政情報コナ区ホムペジ(ア予算(案)の概要を閲覧できます予算(案)の概要を閲覧できます予算(案)の概要を閲覧できます平成25年度予算を1万円に置き換えると、このような使い道になります高齢者・障害者福祉、生活保護など清掃、リサイクル、環境対策など3,443円保育園、児童館、子どもスキップなど公園・児童遊園、緑化など商工業・観光の振興、勤労者福祉など1,444円広報、電算、その他区役所の運営など文化、スポーツ、図書館など小学校、中学校、幼稚園など816円まちづくり、防災など901円655円特別区債の返還420円410円道路、自転車対策など367円健康づくり、保健所の運営など312円311円区民ひろばの運営など211円各基金の積立て194円戸籍事務、区民事務所の運営など151円96円83円税を集めるため81円区議会の運営70円選挙・監査35円平成25年度予算1,022 一般会計歳入歳出予算総額億4千838万円歳 入歳 出セーフコミュニティの認証取得を踏まえ、施策の集大成としての「安全・安心創造都市」の実現に重点的に取り組んでいきます。また、新庁舎をはじめとする豊島区の未来を担う基盤となる重要施設の建設に伴う経費の増加に計画的に対応していきます。特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税特別区税284億5,638万円(27.8%)消費税の一部が区市町村に交付されるもの地方消費税交付金39億4,100万円(3.9%)都区間・区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金276億円(27.0%)国や都から交付を受ける負担金・補助金など国・都支出金266億2,064万円(26.0%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金特別区債27億5,000万円(2.7%)地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金などその他128億8,036万円(12.6%)小・中学校、幼稚園、図書館の運営など教育費74億2,903万円(7.3%)文化・芸術、商店街・中小企業の振興など文化商工費29億5,219万円(2.9%)道路・公園の整備、自転車対策、緑化推進など土木費47億3,488万円(4.6%)まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など都市整備費89億3,964万円(8.7%)廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全など清掃環境費41億8,889万円(4.1%)各種健康対策、保健所の運営など衛生費31億8,927万円(3.1%)高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など福祉費398億2,377万円(38.9%)戸籍事務、区民事務所運営、防災対策など総務費132億7,866万円(13.0%)議会費、公債費、諸支出金および予備費その他177億1,205万円(17.3%)まとまりました平成平成 年度年度25予算予算(案)がまとまりました平成 年度25予算(案)が平成25年度平成24年度増減国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計区 分合 計一般会計特別会計※( )内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。安定的かつ健全な財政基盤の構築安定的かつ健全な財政基盤の構築安定的かつ健全な財政基盤の構築きっきん問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。5第1563号平成25(2013)年3月1日

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