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平成26年度会計別予算1,080億8,617万円543億 384万円301億8,575万円56億1,048万円185億 761万円1,623億9,000万円1,022億4,838万円527億1,982万円297億6,419万円54億4,489万円175億1,075万円1,549億6,820万円5.7%増3.0%増1.4%増3.0%増5.7%増4.8%増~次世代に誇れる文化と魅力を備えた都市 「住みたい、訪れたい」としまへ~ 平成26年度の一般会計当初予算規模は1,080億8,617万円で、対前年度比58億3,779万円の増、5.7%のプラスとなり、過去最大の予算規模となりました。 また、特別会計を含めた予算規模は1,623億9,000万円で前年度に比べ74億2,180万円の増、4.8%のプラスとなっています。 なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。 我が国の経済は、個人消費や大企業を中心とした企業収益の改善などを背景に景気回復の動きがみられるものの、消費税の増税が景気を下押しするリスクも潜んでおり、今後の先行きを注意深く見守る必要があります。 こうした中、財源の効果的な活用を図るため、全庁を挙げて全事業の総点検に取り組むなど、無理のないスリムな行財政を堅持していくとともに、子育て施策や学校改築など喫緊な需要に的確に応え、文化と品格を誇れる価値あるまち、安全・安心を創造し続けるまちを目指して、積極的なまちづくりを展開していく予算を編成しました。 「安全・安心創造都市」の実現に向けて防災・減災の拠点となる新庁舎の移転準備への取組みを中心にしながら、不燃化特区推進事業を核とした防災まちづくり、公共施設の更新・長寿命化など都市機能の更新、新庁舎整備と連動したまちづく 区の財政は、歳入環境の改善が見込まれる一方で、新庁舎整備と連動したまちづくりや公共施設の老朽化による改築・改修経費への対応など、豊島区の未来を担う基盤づくりに伴う経費の拡大に計画的に対応していく必要があります。 そこで、一層の事務事業の効率化を図るため、平成26年度以降も引き続き「事業総点検」の実施や情報化の推進などによる行政の簡素効率化を図っていき、身の丈に合った財政運営を堅持するとともに、基金の積極的な積立てを行なうことにより、将来にわたり安定的な財政基盤を構築し、持続可能な行財政運営の確立を目指します。◇場所…行政情報コーナー、区ホームページ(アドレス1面上部参照)我が国の経済編成方針編成方針編成方針「安全安心創重点施策重点施策重点施策◇場所行政情報コナ区ホムペジ(ア予算(案)の概要を閲覧できます予算(案)の概要を閲覧できます予算(案)の概要を閲覧できます平成26年度予算を1万円に置き換えると、このような使い道になります高齢者・障害者福祉、生活保護など3,290円保育園、児童館、子どもスキップなど1,513円文化、スポーツ、図書館など広報、電算、その他区役所の運営など865円まちづくり、防災など733円小学校、中学校、幼稚園など926円特別区債の返還305円清掃、リサイクル、環境対策など374円道路、自転車対策など428円健康づくり、保健所の運営など316円409円区民ひろばの運営など150円各基金の積立て160円戸籍事務、区民事務所の運営など162円公園・児童遊園、緑化など116円商工業・観光の振興、勤労者福祉など78円税を集めるため80円区議会の運営79円選挙・監査16円平成26年度予算1,080 一般会計歳入歳出予算総額億8千617万円歳 入歳 出りなど「住みたい、訪れたい」文化と賑わいのあるまちに変えていく施策を展開します。特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税特別区税297億6,256万円(27.5%)消費税の一部が区市町村に交付されるもの地方消費税交付金51億4,600万円(4.8%)都区間・区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの特別区交付金300億円(27.8%)国や都から交付を受ける負担金・補助金など国・都支出金261億3,998万円(24.2%)施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金特別区債53億3,650万円(4.9%)地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金などその他117億113万円(10.8%)小・中学校、幼稚園、図書館の運営など教育費112億9,908万円(10.5%)文化・芸術、商店街・中小企業の振興など文化商工費36億2,828万円(3.4%)道路・公園の整備、自転車対策、緑化推進など土木費58億8,652万円(5.4%)まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など都市整備費74億1,687万円(6.9%)廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全など清掃環境費40億4,261万円(3.7%)各種健康対策、保健所の運営など衛生費34億1,606万円(3.2%)高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など福祉費416億6,759万円(38.6%)戸籍事務、区民事務所運営、防災対策など総務費140億41万円(13.0%)議会費、公債費、諸支出金および予備費その他167億2,874万円(15.5%)まとまりました平成平成 年度年度25予算予算(案)がまとまりました平成 年度26予算(案)が平成26年度平成25年度増減国民健康保険事業会計後期高齢者医療事業会計介護保険事業会計区 分合 計一般会計特別会計※( )内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。区財政は歳入環境改善が見込まれる持続可能な行財政運営の確立持続可能な行財政運営の確立持続可能な行財政運営の確立きっきん財政計画グループ☎3981-4205問は[問い合わせ先]、申は[申込み先]、HPは[ホームページ]、EMは[Eメール]、FAXは[ファクス]、�は[フリーダイヤル]、保は[保育あり]です。※費用の記載がない事業は無料です。55第1599号平成26(2014)年3月1日

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